lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06100014 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100014
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 7.118,30
Fornecedor: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 29.103.669/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.012 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC VINCU LOS 7 A 14 ANOS - FEDERAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E COPA E COZINHA (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/10/2020 2020 7.118,30
19/10/2020 2020 7.118,30
19/10/2020 2020 7.118,30
19/10/2020 2020 7.118,30
Quantidade: 4 Valor total: 28.473,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/10/2020 06100014 - 001 - 000 2020 7.118,30
26/10/2020 06100014 - 001 - 000 2020 7.118,30
26/10/2020 06100014 - 001 - 000 2020 7.118,30
26/10/2020 06100014 - 001 - 000 2020 7.118,30
Quantidade: 4 Valor total: 28.473,20

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