lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21110013 - DATA: 20/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110013
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 40.900,94
Fornecedor: SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
CNPJ do fornecedor: 22.346.772/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/12/2020 2020 40.900,94
12/12/2020 2020 40.900,94
12/12/2020 2020 40.900,94
12/12/2020 2020 40.900,94
Quantidade: 4 Valor total: 163.603,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/12/2020 21110013 - 001 - 000 2020 40.900,94
17/12/2020 21110013 - 001 - 000 2020 40.900,94
17/12/2020 21110013 - 001 - 000 2020 40.900,94
17/12/2020 21110013 - 001 - 000 2020 40.900,94
Quantidade: 4 Valor total: 163.603,76

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