lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21110012 - DATA: 20/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110012
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 121.569,94
Fornecedor: SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
CNPJ do fornecedor: 22.346.772/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/12/2020 2020 121.569,94
16/12/2020 2020 121.569,94
16/12/2020 2020 121.569,94
16/12/2020 2020 121.569,94
Quantidade: 4 Valor total: 486.279,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/12/2020 21110012 - 001 - 000 2020 121.569,94
17/12/2020 21110012 - 001 - 000 2020 121.569,94
17/12/2020 21110012 - 001 - 000 2020 121.569,94
17/12/2020 21110012 - 001 - 000 2020 121.569,94
Quantidade: 4 Valor total: 486.279,76

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