lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24070003
Data: 24/07/2020
Valor: R$ 180,00
Fornecedor: C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
CNPJ do fornecedor: 26.652.046/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1212W E BROTHER DR-1060 DCP-1512 HL-1112 PREMIUM 12K, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/07/2020 2020 180,00
28/07/2020 2020 180,00
28/07/2020 2020 180,00
28/07/2020 2020 180,00
Quantidade: 4 Valor total: 720,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/08/2020 24070003 - 001 - 000 2020 180,00
26/08/2020 24070003 - 001 - 000 2020 180,00
26/08/2020 24070003 - 001 - 000 2020 180,00
26/08/2020 24070003 - 001 - 000 2020 180,00
Quantidade: 4 Valor total: 720,00

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