lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04100019 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100019
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 1.560,00
Fornecedor: ARMANDO DA CUNHA SILVA
CPF do fornecedor: ***.825.093-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/11/2020 2020 1.560,00
03/11/2020 2020 1.560,00
03/11/2020 2020 1.560,00
03/11/2020 2020 1.560,00
Quantidade: 4 Valor total: 6.240,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2020 04100019 - 001 - 000 2020 1.560,00
05/11/2020 04100019 - 001 - 000 2020 1.560,00
05/11/2020 04100019 - 001 - 000 2020 1.560,00
05/11/2020 04100019 - 001 - 000 2020 1.560,00
Quantidade: 4 Valor total: 6.240,00

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