lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010034 - DATA: 17/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010034
Data: 17/01/2020
Valor: R$ 92.495,05
Fornecedor: CONSTRUTORA HELDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 15.813.895/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.058 - SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/02/2020 2020 44.291,49
06/02/2020 2020 44.291,49
05/03/2020 2020 48.203,56
05/03/2020 2020 48.203,56
06/02/2020 2020 44.291,49
06/02/2020 2020 44.291,49
05/03/2020 2020 48.203,56
05/03/2020 2020 48.203,56
Quantidade: 8 Valor total: 369.980,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2020 04010034 - 001 - 000 2020 44.291,49
07/02/2020 04010034 - 001 - 000 2020 44.291,49
05/03/2020 04010034 - 002 - 000 2020 48.203,56
05/03/2020 04010034 - 002 - 000 2020 48.203,56
07/02/2020 04010034 - 001 - 000 2020 44.291,49
07/02/2020 04010034 - 001 - 000 2020 44.291,49
05/03/2020 04010034 - 002 - 000 2020 48.203,56
05/03/2020 04010034 - 002 - 000 2020 48.203,56
Quantidade: 8 Valor total: 369.980,20

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