lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03090043 - DATA: 22/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090043
Data: 22/09/2020
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 29.103.669/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COTA-SALARIO EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/09/2020 2020 5.758,55
25/09/2020 2020 5.758,55
24/11/2020 2020 6.241,45
24/11/2020 2020 6.241,45
25/09/2020 2020 5.758,55
25/09/2020 2020 5.758,55
24/11/2020 2020 6.241,45
24/11/2020 2020 6.241,45
Quantidade: 8 Valor total: 48.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/10/2020 03090043 - 001 - 000 2020 5.758,55
05/10/2020 03090043 - 001 - 000 2020 5.758,55
27/11/2020 03090043 - 002 - 000 2020 6.241,45
27/11/2020 03090043 - 002 - 000 2020 6.241,45
05/10/2020 03090043 - 001 - 000 2020 5.758,55
05/10/2020 03090043 - 001 - 000 2020 5.758,55
27/11/2020 03090043 - 002 - 000 2020 6.241,45
27/11/2020 03090043 - 002 - 000 2020 6.241,45
Quantidade: 8 Valor total: 48.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito