lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02100003 - DATA: 23/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02100003
Data: 23/10/2020
Valor: R$ 43.896,00
Fornecedor: JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME
CNPJ do fornecedor: 13.941.743/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40%
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS ORV-1677, ORV-2127, ORV-5267, OCS-7419 E PMR--0230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE (FUNDEB 40%). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/10/2020 2020 43.896,00
29/10/2020 2020 43.896,00
29/10/2020 2020 43.896,00
29/10/2020 2020 43.896,00
Quantidade: 4 Valor total: 175.584,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2020 02100003 - 001 - 000 2020 43.896,00
29/10/2020 02100003 - 001 - 000 2020 43.896,00
29/10/2020 02100003 - 001 - 000 2020 43.896,00
29/10/2020 02100003 - 001 - 000 2020 43.896,00
Quantidade: 4 Valor total: 175.584,00

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