lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02080002 - DATA: 05/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02080002
Data: 05/08/2020
Valor: R$ 24.000,00
Fornecedor: SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 29.103.669/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40%
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0103.03/2019 E CONTRATO 2020.01.02.18. COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO DE Nº 02030007

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/08/2020 2020 1.781,57
10/08/2020 2020 1.781,57
03/09/2020 2020 20.685,85
03/09/2020 2020 20.685,85
10/08/2020 2020 1.781,57
10/08/2020 2020 1.781,57
03/09/2020 2020 20.685,85
03/09/2020 2020 20.685,85
Quantidade: 8 Valor total: 89.869,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2020 02080002 - 001 - 000 2020 1.781,57
21/09/2020 02080002 - 001 - 000 2020 1.781,57
21/09/2020 02080002 - 002 - 000 2020 20.685,85
21/09/2020 02080002 - 002 - 000 2020 20.685,85
21/09/2020 02080002 - 001 - 000 2020 1.781,57
21/09/2020 02080002 - 001 - 000 2020 1.781,57
21/09/2020 02080002 - 002 - 000 2020 20.685,85
21/09/2020 02080002 - 002 - 000 2020 20.685,85
Quantidade: 8 Valor total: 89.869,68

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