lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02070129 - DATA: 24/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02070129
Data: 24/07/2020
Valor: R$ 5.892,00
Fornecedor: C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
CNPJ do fornecedor: 26.652.046/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40%
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPAIS: E.E.F. PEDRO NEUDO BRITO, VICENTE ALVES DE SOUSA, ESCOLA DO COCAL, MARIA DO AMPARO DE SOUSA, ESCOLA DA LOCALIDADE DO CAMPESTRE E TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DSTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/07/2020 2020 5.892,00
28/07/2020 2020 5.892,00
28/07/2020 2020 5.892,00
28/07/2020 2020 5.892,00
Quantidade: 4 Valor total: 23.568,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 02070129 - 001 - 000 2020 5.892,00
10/08/2020 02070129 - 001 - 000 2020 5.892,00
10/08/2020 02070129 - 001 - 000 2020 5.892,00
10/08/2020 02070129 - 001 - 000 2020 5.892,00
Quantidade: 4 Valor total: 23.568,00

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