Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 03100019
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE [...]
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03100019 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 03110016
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC [...]
|
03110016 - 001 - 000 |
800,00 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 03110030
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC [...]
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03110030 - 001 - 000 |
1.120,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 03100018
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC [...]
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03100018 - 001 - 000 |
1.790,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 03100019
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE [...]
|
03100019 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 03110016
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC [...]
|
03110016 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 03110030
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC [...]
|
03110030 - 001 - 000 |
1.120,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 06120001
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRIT [...]
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06120001 - 001 - 000 |
5.000,00 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 06120001
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRIT [...]
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06120001 - 001 - 000 |
5.000,00 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 01100005
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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01100005 - 001 - 000 |
332,00 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 01100006
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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01100006 - 001 - 000 |
216,00 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 01100005
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
01100005 - 001 - 000 |
332,00 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 01100006
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
01100006 - 001 - 000 |
216,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 20100005
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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20100005 - 001 - 000 |
150,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 20100005
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
20100005 - 001 - 000 |
150,00 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 24090002
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.
|
24090002 - 005 - 000 |
535,20 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 24090002
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.
|
24090002 - 006 - 000 |
368,30 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 24090002
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.
|
24090002 - 005 - 000 |
535,20 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 24090002
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.
|
24090002 - 006 - 000 |
368,30 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010066
***.550.703-**
FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
04010066 - 010 - 000 |
1.846,84 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010069
***.000.783-**
FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
04010069 - 010 - 000 |
1.846,84 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010074
***.335.313-**
FRANCISCA VALERIA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...]
|
04010074 - 010 - 000 |
956,10 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010079
***.418.823-**
IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, [...]
|
04010079 - 011 - 000 |
1.397,55 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010082
***.301.973-**
AMANDA FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, [...]
|
04010082 - 010 - 000 |
1.016,96 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010083
***.092.803-**
ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - [...]
|
04010083 - 010 - 000 |
1.005,20 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010086
***.610.553-**
OHANNA KELLY DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF [...]
|
04010086 - 010 - 000 |
1.647,16 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010089
***.385.923-**
ALLINE MARIA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - N [...]
|
04010089 - 010 - 000 |
1.698,10 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010103
***.622.423-**
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
|
04010103 - 009 - 000 |
2.345,00 |
|
| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010116
***.561.103-**
ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOC [...]
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04010116 - 012 - 000 |
10.905,30 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 04010117
***.961.957-**
ANTONIO HELSON LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAP [...]
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04010117 - 011 - 000 |
495,95 |
|