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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 14134 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
05/10/2020 EMPENHO: 04090016
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04090016 - 001 - 000 5.560,00
05/10/2020 EMPENHO: 03090043
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME RE [...]
03090043 - 001 - 000 5.758,55
05/10/2020 EMPENHO: 03090044
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO D [...]
03090044 - 001 - 000 19.762,51
05/10/2020 EMPENHO: 03090047
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
03090047 - 001 - 000 300,00
05/10/2020 EMPENHO: 03090048
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
03090048 - 001 - 000 990,00
05/10/2020 EMPENHO: 03090049
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
03090049 - 001 - 000 3.670,00
05/10/2020 EMPENHO: 03090043
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME RE [...]
03090043 - 001 - 000 5.758,55
05/10/2020 EMPENHO: 03090044
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO D [...]
03090044 - 001 - 000 19.762,51
05/10/2020 EMPENHO: 03090047
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
03090047 - 001 - 000 300,00
05/10/2020 EMPENHO: 03090048
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
03090048 - 001 - 000 990,00
05/10/2020 EMPENHO: 03090049
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
03090049 - 001 - 000 3.670,00
05/10/2020 EMPENHO: 06070026
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...]
06070026 - 001 - 000 2.102,70
05/10/2020 EMPENHO: 06070030
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
06070030 - 001 - 000 175,35
05/10/2020 EMPENHO: 06080009
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE).
06080009 - 001 - 000 210,00
05/10/2020 EMPENHO: 06070026
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...]
06070026 - 001 - 000 2.102,70
05/10/2020 EMPENHO: 06070030
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
06070030 - 001 - 000 175,35
05/10/2020 EMPENHO: 06080009
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE).
06080009 - 001 - 000 210,00
05/10/2020 EMPENHO: 01090003
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
01090003 - 001 - 000 210,00
05/10/2020 EMPENHO: 01090003
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
01090003 - 001 - 000 210,00
05/10/2020 EMPENHO: 20090003
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...]
20090003 - 001 - 000 290,00
05/10/2020 EMPENHO: 20090003
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...]
20090003 - 001 - 000 290,00
05/10/2020 EMPENHO: 04090026
***.825.093-**
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
04090026 - 001 - 000 1.460,00
05/10/2020 EMPENHO: 04090026
***.825.093-**
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
04090026 - 001 - 000 1.460,00
05/10/2020 EMPENHO: 24080003
30.884.946/0001-29
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
24080003 - 002 - 000 5.200,00
05/10/2020 EMPENHO: 04090024
38.160.829/0001-24
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04090024 - 001 - 000 810,00
05/10/2020 EMPENHO: 04090025
38.160.829/0001-24
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
04090025 - 001 - 000 350,00
05/10/2020 EMPENHO: 04090024
38.160.829/0001-24
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04090024 - 001 - 000 810,00
05/10/2020 EMPENHO: 04090025
38.160.829/0001-24
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
04090025 - 001 - 000 350,00
05/10/2020 EMPENHO: 03090039
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFOR [...]
03090039 - 001 - 000 3.213,00
05/10/2020 EMPENHO: 03090039
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFOR [...]
03090039 - 001 - 000 3.213,00

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