Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
25/08/2020 |
EMPENHO: 20080002
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇ [...]
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990,00 |
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25/08/2020 |
EMPENHO: 20080002
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇ [...]
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990,00 |
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25/08/2020 |
EMPENHO: 24070004
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
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6.428,06 |
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25/08/2020 |
EMPENHO: 24070004
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
|
6.428,06 |
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25/08/2020 |
EMPENHO: 04010036
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
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2.236,95 |
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25/08/2020 |
EMPENHO: 04070041
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
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9.101,69 |
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25/08/2020 |
EMPENHO: 04010036
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
2.236,95 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 21080005
13.871.949/0001-09
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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1.980,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 21080005
13.871.949/0001-09
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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1.980,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 04070021
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.070,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 04070021
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.070,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 06070022
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS(SECRETARIA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
956,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 06070022
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS(SECRETARIA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
956,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 21080006
797.XXX.XXX-72
MANOEL LEONARDO APRIGIO
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
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900,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 21080006
797.XXX.XXX-72
MANOEL LEONARDO APRIGIO
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
900,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
10,45 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
10,45 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
25,97 |
|
24/08/2020 |
EMPENHO: 21010030
15.813.895/0001-50
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
21.316,33 |
|
24/08/2020 |
EMPENHO: 21070013
15.813.895/0001-50
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE UMA BRINQUED [...]
|
9.285,89 |
|
24/08/2020 |
EMPENHO: 21080010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
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4,94 |
|
24/08/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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25,97 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 21010030
15.813.895/0001-50
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
21.316,33 |
|
24/08/2020 |
EMPENHO: 21070013
15.813.895/0001-50
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE UMA BRINQUED [...]
|
9.285,89 |
|
24/08/2020 |
EMPENHO: 21080010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
4,94 |
|
24/08/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
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24/08/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
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21/08/2020 |
EMPENHO: 04080035
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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9,38 |
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21/08/2020 |
EMPENHO: 04080035
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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29,81 |
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21/08/2020 |
EMPENHO: 04080035
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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64,75 |
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