lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06100024 - DATA: 20/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100024
Data: 20/10/2020
Valor: R$ 14.779,75
Fornecedor: FISIOFORT-COM. E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
CNPJ do fornecedor: 11.019.036/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.008 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS E LUVAS) DIANTE AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1510.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.20.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/10/2020 2020 14.779,75
29/10/2020 2020 14.779,75
29/10/2020 2020 14.779,75
29/10/2020 2020 14.779,75
Quantidade: 4 Valor total: 59.119,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/11/2020 06100024 - 001 - 000 2020 14.779,75
06/11/2020 06100024 - 001 - 000 2020 14.779,75
06/11/2020 06100024 - 001 - 000 2020 14.779,75
06/11/2020 06100024 - 001 - 000 2020 14.779,75
Quantidade: 4 Valor total: 59.119,00

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